Cheques de terceros, propios y chequeras
Registrá los cheques que recibís y los que emitís, y seguí su estado
Peakly separa los cheques en tres pantallas de Finanzas: Cheques (los que te entregan tus clientes, o cheques de terceros), Cheques propios (los que vos emitís a tus proveedores) y Chequeras (los rangos de numeración de tus cuentas; está en Finanzas > Configuración).
Cheques de terceros
- Ingresá a Finanzas > Cheques
- Hacé clic en "Nuevo cheque". Se abre un panel lateral con el formulario
- Completá Número, Fecha, Vencimiento (opcional), Importe, Banco y Cliente
- Hacé clic en "Crear"
Podés filtrar la lista por Estado, Banco, Cliente y rango de fechas (Desde / Hasta). Los estados posibles son Borrador, Cartera, Entregado, Depositado, Devuelto y Anulado. Un cheque en estado Cartera es uno que tenés en mano y todavía no depositaste ni entregaste.
Rechazar o devolver un cheque
Si el banco rechaza un cheque, abrí el menú de acciones de la fila y elegí "Rechazar / Devolver". Indicá la Fecha de rechazo y hacé clic en "Confirmar devolución". El cheque pasa a estado Devuelto. Esta opción no está disponible para cheques que ya están Devueltos o Anulados.
Depositá cheques desde Depósitos
Cheques propios
- Ingresá a Finanzas > Cheques propios
- Hacé clic en "Nuevo cheque propio"
- Completá Número, Fecha, Importe y Cuenta bancaria
- Hacé clic en "Crear"
Los estados son Borrador, Emitido, Entregado, Pagado y Anulado. Podés filtrar por Estado, Cuenta, Proveedor y fechas. Desde el menú de acciones de cada fila tenés dos acciones especiales:
- Pagar: disponible cuando el cheque está Emitido o Entregado. Abre "Confirmar pago", donde elegís la Fecha de pago. El cheque pasa a Pagado
- Canjear: reemplaza el cheque por uno nuevo. Pide Número nuevo, Cuenta bancaria y Fecha del cheque nuevo. No está disponible si el cheque ya está Pagado o Anulado
Chequeras
Una chequera registra el rango de numeración que te dio el banco para una cuenta. Ingresá a Finanzas > Configuración > Chequeras, hacé clic en "Nueva chequera" y completá Nombre (por ejemplo "Chequera Galicia 001"), Cuenta bancaria, Número inicial y Número final. El número final tiene que ser mayor o igual al inicial. En la tabla ves el Rango de cada chequera.
Cuenta que emite cheques
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